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宝鸡市地震局2015年度部门决算

发布时间: 2016-09-08 10:05:34
宝鸡市地震局2015年度部门决算
     一、宝鸡市地震局概况
    (一)宝鸡市地震局的主要职责
    1.贯彻《防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,负责起草全市防震减灾规范性文件,  并监督执行。
    2.编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划;管理、监督事业费和专项资金的使用。
    3.管理全市监测预报工作,负责提出地震趋势和短临预报意见;会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。
    4.管理全市重大工程地震安全性评价工作,按照项目管理权限审批、确定抗震设防要求;管理以地震动参数(烈度)表述的抗震设防要求,依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。
    5.会同有关部门制定地震应急预案,承担市级人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,参与地震灾害调查和损失评估;参与制定地震灾区重建规划。
    6.组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
    7.协助有关部门建立地震应急避难场所和救援物资储备系统。
    8.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作。
    9.推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。
    10.指导县区防震减灾工作。指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。
    11.承担同级人民政府和省地震局交办的其他事项。
   (二)宝鸡市地震局的决算单位构成
宝鸡市地震局2015年部门决算包括市地震局机关、三个直属台站及宝鸡市地震监测中心,属全额拨款事业单位。
    二、宝鸡市地震局2015年度部门决算表
    1.2015年度部门收支总表(附表一)
    2.2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表二)
    3.2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表(按支出经济分类)(附表三)
    4. 2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附表四)
   三、宝鸡市地震局2015年度部门决算情况说明
   (一)2015年度收入支出决算总体情况
    1.收入总计481.40万元。包括:
   (1)公共预算财政拨款收入478.90万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
    (2)上年结转和结余2.50万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,属财政拨款结转和结余资金。
    2.支出总计392.73万元,包括:
    (1)基本支出378.73万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出252.50万元,对个人和家庭的补助支出107.70万元,商品和服务支出18.53万元。
   (2)项目支出14.00万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
    3.年末结转和结余88.67万元,为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金,属财政拨款结转和结余,
   (二)2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2015年度公共预算财政拨款支出392.73万元,其中:基本支出378.73万元,项目支出14万元。
    2.公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2015年度公共预算财政拨款支出392.73万元,其中:基本支出378.73万元,包括行政运行支出198.33万元;地震监测支出106.06万元;归口管理的行政单位离退休支出53.25万元;事业单位离退休支出21.09万元。其他地震事务项目支出14万元。
    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
     2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.40万元,其中,公务用车购置及运行维护费4.2万元,公务接待费0.2万元。
2015年“三公经费”总支出比2014年8.15万元减少3.75万元,其中,因公出国费保持零增长,公务用车运行费比2014年增加了2.18万元,公务接待费比2014年1.57万元。
    1.公务用车购置及运行维护费4.2万元,全部属公务用车运行维护费,年末公务用车保有量4辆。
    2.公务接待费0.20万元,主要用于外地市来人考察、省局及邀请专家讲课等,涉及10批次90人。

2015年部门决算收支总表

表一

     

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

478.90 

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

378.73

    其中:政府性基金拨款

 

  2、外交支出

 

    人员经费

360.20

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

18.53

  3、事业收入

 

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

14.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

 

    基本建设类项目

 

  4、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

14.00

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

74.34

四、经营支出

 
   

  9、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 
   

  10、节能环保支出

     
   

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 
   

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

392.73

   

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

252.50

   

  14、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

32.53

   

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

107.70

   

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 
   

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 
   

  18、国土海洋气象等支出

318.39

    基本建设支出

 
   

  19、住房保障支出

 

    其他资本性支出

 
   

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 
   

  21、其他支出

     

本年收入合计

478.90 

本年支出合计

392.73

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配 

 

年初结转和结余

2.50

年末结转和结余

88.67

    基本支出结转

2.50

   

    项目支出结转和结余

     

     经营结余

     

收入总计

481.40

支出总计

481.40

2015年部门决算收入总表

表二

               

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

220

宝鸡市地震局

478.90

478.90

           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

2015年部门决算支出总表

表三

           

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

220

宝鸡市地震局

392.73

378.73

14.00

     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

表四

       

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

合    计

392.73

378.73

14.00 

 

220

国土海洋气象等支出

318.39

304.39

14.00 

 

22004

  地震事务

318.39

304.39

14.00 

 

2200401

    行政运行

198.33

198.33

   

2200404

    地震监测

106.06

106.06

   

2200499

    其他地震事务支出

14.00 

 

14.00 

 

208

社会保障和就业支出

74.34

74.34

   

20805

  行政事业单位离退休

74.34

74.34

   

2080501

    归口管理的行政单位离退休

53.25

53.25

   

2080502

    事业单位离退休

21.09

21.09

   
           
           
           

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

表五

       

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

392.73

378.73

14.00

 

301

工资福利支出 

252.50

252.50

   

  30101

基本工资

98.57

98.57

   

  30102

津贴补贴

76.13

76.13

   

  30103

奖金

13.59

13.59

   

  30104

社会保障缴费

28.34

28.34

   

  30107

绩效工资

33.93

33.93

   

  30199

其他工资福利支出 

1.94

1.94

   

302

商品和服务支出

32.53

18.53

14.00

 

  30201

办公费

1.63

1.21

0.42

 

  30202

印刷费

3.02

1.82

1.20

 

  30203

咨询费

       

  30204

手续费

       

  30205

水费

0.35

0.35

   

  30206

电费

1.47

1.47

   

  30207

邮电费

0.43

0.43

   

  30208

取暖费

0.70

0.70

   

  30209

物业管理费

       

  30211

差旅费

2.60

1.60

1.00

 

  30212

因公出国(境)费用

       

  30213

维修(护)费

2.61

0.16

2.45

 

  30214

租赁费

9.65

0.72

8.93

 

  30215

会议费

2.31

2.31

   

  30216

培训费

1.32

1.32

   

  30217

公务接待费

0.20

0.20

   

  30226

劳务费

0.56

0.56

   

  30227

委托业务费

       

  30228

工会经费

1.29

1.29

   

  30229

福利费

0.19

0.19

   

  30231

公务用车运行维护费

4.20

4.20

   

  30239

其他交通费用

       

  30240

税金及附加费用

       

  30299

其他商品和服务支出

       

303

对个人和家庭的补助

107.70

107.70

   

  30301

离休费

       

  30302

退休费

74.34

74.34

   

  30304

抚恤金

3.34

3.34

   

  30305

生活补助

       

  30307

医疗费

       

  30309

奖励金

       

  30311

住房公积金

30.02

30.02

   

  30399

其他对个人和家庭的补助

       

310

其他资本性支出

       

  31002

办公设备购置

       

  31003

专用设备购置

       

  31006

大型修缮

       

  31007

信息网络及软件购置更新

       

  31099

其他资本性支出

       

2015年部门决算政府性基金收支表

表六

       

单位:万元

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 
   

二、文化体育与传媒支出

 

    人员经费

 
   

三、社会保障和就业支出

 

    日常公用经费

 
   

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 
   

五、城乡社区支出

 

    基本建设类项目

 
   

六、农林水支出

 

    行政事业类项目

 
   

七、交通运输支出

     
   

八、资源勘探信息等支出

     
   

九、商业服务等支出

     
   

十二、金融支出

 

支出经济分类

 
   

十三、其他支出

 

基本支出和项目支出合计

 
   

十四、债务还本支出

 

    工资福利支出

 
   

十五、债务付息支出

 

    商品和服务支出

 
   

十六、债务发行费用支出

 

    对个人和家庭的补助

 
       

    对企事业单位的补贴

 
       

    债务利息支出

 
       

    其他资本性支出

 
       

    其他支出

 
           

本年收入合计

 

本年支出合计

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

    基本支出结转

 

    基本支出结转

 

    项目支出结转和结余

 

    项目支出结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

2015年部门决算项目支出表

表七

   

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

 

**

 

合计

14.00

 

220

宝鸡市地震局

14.00

 
       
       
       
       
       
       

2015年部门决算政府采购情况表

表八

           

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

               
               
               
               

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表九

                 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

8.03

4.40

 

0.20

   

4.20

2.31

1.32

220

宝鸡市地震局

8.03

4.40

 

0.20

   

4.20

2.31

1.32

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

备注:以上表格,计量单位为万元,合计项目存在尾差,是报表转换时四舍五入的问题,可以忽略不计。

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:宝鸡市地震局 2015年度 金额单位:万元
收 入 支 出 支 出
项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏 次 13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 478.90 478.90 478.90 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 414.90 414.90 0.00 414.90 414.90 0.00 378.73 378.73 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 360.20 360.20 0.00 360.20 360.20 0.00 360.20 360.20 0.00
三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 54.70 54.70 0.00 54.70 54.70 0.00 18.53 18.53 0.00
四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 64.00 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 14.00 14.00 0.00
五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目 64.00 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 14.00 14.00 0.00
七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 74.34 74.34 0.00 74.34 74.34 0.00 74.34 74.34 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类
十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 252.50 252.50 0.00
十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 32.53 32.53 0.00
十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 107.70 107.70 0.00
十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 404.56 404.56 0.00 404.56 404.56 0.00 318.39 318.39 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00
二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 478.90 478.90 478.90 本年支出合计 478.90 478.90 0.00 478.90 478.90 0.00 392.73 392.73 0.00 本年支出合计 478.90 478.90 0.00 478.90 478.90 0.00 392.73 392.73 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 0.00 2.50 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.67 88.67 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.67 88.67 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 2.50 基本支出结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.67 38.67 0.00 基本支出结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.67 38.67 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00
总计 478.90 478.90 481.40 总计 478.90 478.90 0.00 478.90 478.90 0.00 481.40 481.40 0.00 支出总计 478.90 478.90 0.00 478.90 478.90 0.00 481.40 481.40 0.00

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