2015年部门决算收支总表 |
|||||
表一 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
1、财政拨款 |
478.90 |
1、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
378.73 |
|
其中:政府性基金拨款 |
2、外交支出 |
人员经费 |
360.20 |
||
2、上级补助收入 |
3、国防支出 |
日常公用经费 |
18.53 |
||
3、事业收入 |
4、公共安全支出 |
二、项目支出 |
14.00 |
||
其中:纳入财政专户管理的收费 |
5、教育支出 |
基本建设类项目 |
|||
4、经营收入 |
6、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
14.00 |
||
5、附属单位上缴收入 |
7、文化体育与传媒支出 |
三、上缴上级支出 |
|||
7、其他收入 |
8、社会保障和就业支出 |
74.34 |
四、经营支出 |
||
9、医疗卫生与计划生育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
10、节能环保支出 |
|||||
11、城乡社区支出 |
支出经济分类 |
||||
12、农林水支出 |
基本支出和项目支出合计 |
392.73 |
|||
13、交通运输支出 |
工资福利支出 |
252.50 |
|||
14、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
32.53 |
|||
15、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
107.70 |
|||
16、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
17、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
||||
18、国土海洋气象等支出 |
318.39 |
基本建设支出 |
|||
19、住房保障支出 |
其他资本性支出 |
||||
20、油物资储备支出 |
其他支出 |
||||
21、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
478.90 |
本年支出合计 |
392.73 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
年初结转和结余 |
2.50 |
年末结转和结余 |
88.67 |
||
基本支出结转 |
2.50 |
||||
项目支出结转和结余 |
|||||
经营结余 |
|||||
收入总计 |
481.40 |
支出总计 |
481.40 |
2015年部门决算收入总表 |
|||||||||
表二 |
单位:万元 |
||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
220 |
宝鸡市地震局 |
478.90 |
478.90 |
||||||
2015年部门决算支出总表 |
|||||||
表三 |
单位:万元 |
||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
220 |
宝鸡市地震局 |
392.73 |
378.73 |
14.00 |
|||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目) |
|||||
表四 |
单位:万元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
合 计 |
392.73 |
378.73 |
14.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
318.39 |
304.39 |
14.00 |
|
22004 |
地震事务 |
318.39 |
304.39 |
14.00 |
|
2200401 |
行政运行 |
198.33 |
198.33 |
||
2200404 |
地震监测 |
106.06 |
106.06 |
||
2200499 |
其他地震事务支出 |
14.00 |
14.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
74.34 |
74.34 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.34 |
74.34 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.25 |
53.25 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
21.09 |
21.09 |
||
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目) |
|||||
表五 |
单位:万元 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
合计 |
392.73 |
378.73 |
14.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
252.50 |
252.50 |
||
30101 |
基本工资 |
98.57 |
98.57 |
||
30102 |
津贴补贴 |
76.13 |
76.13 |
||
30103 |
奖金 |
13.59 |
13.59 |
||
30104 |
社会保障缴费 |
28.34 |
28.34 |
||
30107 |
绩效工资 |
33.93 |
33.93 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.94 |
1.94 |
||
302 |
商品和服务支出 |
32.53 |
18.53 |
14.00 |
|
30201 |
办公费 |
1.63 |
1.21 |
0.42 |
|
30202 |
印刷费 |
3.02 |
1.82 |
1.20 |
|
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
0.35 |
0.35 |
||
30206 |
电费 |
1.47 |
1.47 |
||
30207 |
邮电费 |
0.43 |
0.43 |
||
30208 |
取暖费 |
0.70 |
0.70 |
||
30209 |
物业管理费 |
||||
30211 |
差旅费 |
2.60 |
1.60 |
1.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
2.61 |
0.16 |
2.45 |
|
30214 |
租赁费 |
9.65 |
0.72 |
8.93 |
|
30215 |
会议费 |
2.31 |
2.31 |
||
30216 |
培训费 |
1.32 |
1.32 |
||
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
||
30226 |
劳务费 |
0.56 |
0.56 |
||
30227 |
委托业务费 |
||||
30228 |
工会经费 |
1.29 |
1.29 |
||
30229 |
福利费 |
0.19 |
0.19 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
4.20 |
||
30239 |
其他交通费用 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.70 |
107.70 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
74.34 |
74.34 |
||
30304 |
抚恤金 |
3.34 |
3.34 |
||
30305 |
生活补助 |
||||
30307 |
医疗费 |
||||
30309 |
奖励金 |
||||
30311 |
住房公积金 |
30.02 |
30.02 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
||||
310 |
其他资本性支出 |
||||
31002 |
办公设备购置 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
||||
31006 |
大型修缮 |
||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
31099 |
其他资本性支出 |
2015年部门决算政府性基金收支表 |
|||||
表六 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
一、政府性基金拨款 |
一、科学技术支出 |
一、基本支出 |
|||
二、文化体育与传媒支出 |
人员经费 |
||||
三、社会保障和就业支出 |
日常公用经费 |
||||
四、节能环保支出 |
二、项目支出 |
||||
五、城乡社区支出 |
基本建设类项目 |
||||
六、农林水支出 |
行政事业类项目 |
||||
七、交通运输支出 |
|||||
八、资源勘探信息等支出 |
|||||
九、商业服务等支出 |
|||||
十二、金融支出 |
支出经济分类 |
||||
十三、其他支出 |
基本支出和项目支出合计 |
||||
十四、债务还本支出 |
工资福利支出 |
||||
十五、债务付息支出 |
商品和服务支出 |
||||
十六、债务发行费用支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
对企事业单位的补贴 |
|||||
债务利息支出 |
|||||
其他资本性支出 |
|||||
其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
本年支出合计 |
||||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||
基本支出结转 |
基本支出结转 |
||||
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
收入总计 |
支出总计 |
2015年部门决算项目支出表 |
|||
表七 |
单位:万元 |
||
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
** |
|
合计 |
14.00 |
||
220 |
宝鸡市地震局 |
14.00 |
|
2015年部门决算政府采购情况表 |
|||||||
表八 |
单位:万元 |
||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
||||||||||
表九 |
单位:万元 |
|||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
8.03 |
4.40 |
0.20 |
4.20 |
2.31 |
1.32 |
||||
220 |
宝鸡市地震局 |
8.03 |
4.40 |
0.20 |
4.20 |
2.31 |
1.32 |
|||
备注:以上表格,计量单位为万元,合计项目存在尾差,是报表转换时四舍五入的问题,可以忽略不计。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:宝鸡市地震局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||
项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
一、一般公共预算财政拨款 | 478.90 | 478.90 | 478.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | 414.90 | 414.90 | 0.00 | 378.73 | 378.73 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 360.20 | 360.20 | 0.00 | 360.20 | 360.20 | 0.00 | 360.20 | 360.20 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | 74.34 | 74.34 | 0.00 | ||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | — | — | — | — | — | — | 252.50 | 252.50 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | — | — | — | — | — | — | 32.53 | 32.53 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | — | — | — | — | — | — | 107.70 | 107.70 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 404.56 | 404.56 | 0.00 | 404.56 | 404.56 | 0.00 | 318.39 | 318.39 | 0.00 | 其他资本性支出 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 478.90 | 478.90 | 478.90 | 本年支出合计 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 392.73 | 392.73 | 0.00 | 本年支出合计 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 392.73 | 392.73 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.67 | 88.67 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.67 | 88.67 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 38.67 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 38.67 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
总计 | 478.90 | 478.90 | 481.40 | 总计 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 481.40 | 481.40 | 0.00 | 支出总计 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 478.90 | 478.90 | 0.00 | 481.40 | 481.40 | 0.00 |